lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2217 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
22/04/2025 EMPENHO: 2025NE320011
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
2025NP00314 684,80
22/04/2025 EMPENHO: 2025NE320003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
2025NP00324 36,17
22/04/2025 EMPENHO: 2025NE320003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
2025NP00311 2.978,03
22/04/2025 EMPENHO: 2025NE401001
29.140.323/0001-62
COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição do gênero alimentício tipo PEIXE DE PRIMEIRA QUALIDADE (ATUM, PESCADA BRANCA/AMARELA, CAVALA OU EQUIVALENTE), em postas congeladas para distribuição às famílias em situaç [...]
2025NP00130 110.124,00
17/04/2025 EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
2025NP00335 487,88
17/04/2025 EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
2025NP00334 731,82
17/04/2025 EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
2025NP00352 0,05
17/04/2025 EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
2025NP00333 2.439,40
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE203020
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
2025NP00167 12,69
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE321001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviço com carro de som para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
2025NP00132 1.887,00
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416004
08.565.566/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00165 93,69
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416002
08.285.769/0001-05
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00163 299,40
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416003
00.394.494/0118-47
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00164 311,11
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416005
08.234.148/0001-00
MUNICIPIO DE MACAIBA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00166 234,78
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE102051
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
2025NP00458 12,69
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE102023
04.666.364/0001-66
CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA SUPRIR A [...]
2025NP00451 460,80
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE102023
04.666.364/0001-66
CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA SUPRIR A [...]
2025NP00392 9.139,20
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416001
00.394.494/0118-47
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00452 1.777,10
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416006
00.394.494/0118-47
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00457 5.153,08
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416004
08.565.566/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00455 206,96
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416003
08.565.566/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00454 1.243,28
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416002
08.285.769/0001-05
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00453 140,58
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE416005
08.285.769/0001-05
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
2025NP00456 1.166,34
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
2025NP00333 4.106,83
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE109001
49.482.783/0001-86
FELIPE CORTEZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria, consultoria jurídica, advocacia voltada para recuperação financeira e tributária, com atuação para aten [...]
2025NP00048 5.000,00
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE109001
49.482.783/0001-86
FELIPE CORTEZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria, consultoria jurídica, advocacia voltada para recuperação financeira e tributária, com atuação para aten [...]
2025NP00049 5.000,00
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
2025NP00326 152,86
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE318001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de Vistoria do Ginásio Maria Helena Celestino da Câmara (Dona Nenem).
2025NP00292 6.300,00
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE312002
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado nas salas: (CHEFIA DO GABINETE e GABINETE DA PREFEITA)
2025NP00059 880,00
16/04/2025 EMPENHO: 2025NE312001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar para o Conselho Tutelar.
2025NP00056 880,00

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