Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401006 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
                                             | 
                                            716,73 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401027 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO  [...]
                                             | 
                                            303,25 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401036 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
                                             | 
                                            36.834,01 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401028 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                54 - CRAS FMAS CONTRATADOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
                                             | 
                                            3.036,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401007 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
                                             | 
                                            1.371,58 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401002 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
                                             | 
                                            135,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401030 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
                                             | 
                                            3.146,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401008 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
                                             | 
                                            954,87 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401037 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
                                             | 
                                            83.700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401029 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO  [...]
                                             | 
                                            330,50 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401004 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despensa referente a aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS. CONTA - 16556-5 Fonte 1
                                             | 
                                            207,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401034 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
                                             | 
                                            10.973,99 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401008 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
                                             | 
                                            2.965,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento da Sala do Empreendedor, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal.
                                             | 
                                            3.600,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401030 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
                                             | 
                                            6.451,50 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
                                             | 
                                            198,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401024 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
                                             | 
                                            935,72 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401025 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
                                             | 
                                            461,70 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401014 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
                                             | 
                                            1.438,87 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401021 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994;  [...]
                                             | 
                                            41.124,81 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401012 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
                                             | 
                                            1.003,15 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401033 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
                                             | 
                                            1.648,21 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401010 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS  LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
                                             | 
                                            22.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401007 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                JOSE FABRICIO DA SILVA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.
                                             | 
                                            142,32 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município
                                             | 
                                            198,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401017 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
                                             | 
                                            1.176,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401013 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
                                             | 
                                            1.317,16 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401024 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
                                             | 
                                            1.164,63 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401023 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
                                             | 
                                            517,15 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE401010 - DATA: 01/04/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
                                             | 
                                            3.757,82 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |