lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2217 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE324003
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
1.189,56
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE310003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
1.581,85
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
94,74
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
7.800,74
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
123,21
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
10.144,50
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
61,70
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
9.603,84
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
10.000,28
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306009
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
260,92
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306008
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
4.497,92
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE318002
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
54,71
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE318002
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
4.504,72
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306009
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
498,12
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306008
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Urbanismo
1.804,64
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
02 - PODER EXECUTIVO

VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
1.773,04
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE102006
###.XXX.XXX-##
João Matos Galvão Chacon
02 - PODER EXECUTIVO

Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
40,43
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE102006
###.XXX.XXX-##
João Matos Galvão Chacon
02 - PODER EXECUTIVO

Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
2.662,94
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE318001
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
105,11
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE318001
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
8.654,29
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102030
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
283,37
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE203027
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
265,39
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE203020
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
279,18
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE203026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
180,01
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102063
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853034
623,40
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102047
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO

Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
283,37
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102048
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO

Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
608,29
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
02 - PODER EXECUTIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
33,91
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
02 - PODER EXECUTIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
672,52
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE306015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
376,81

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