lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 22.069.673,51
Total liquidado R$ 11.480.616,82
Total pago R$ 10.747.524,57
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 1152 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 2025NE526001 - DATA: 26/05/2025
ARTMED COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
15.825,74 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE520001 - DATA: 20/05/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com gás liquefeito para as Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos - INEP 24082023; Escola Municipal Professora Maria Silva do Nasci [...]
435,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE520002 - DATA: 20/05/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o gás liquefeito para o SCFV - conta 16556-5 Fonte 1
290,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE520001 - DATA: 20/05/2025
GILVANDA FELIPE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reeferente a concessão de diárias a servidora do Cadastro Único, para custeio de despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante deslocamento oficial com pernoite, d [...]
225,00 225,00 0,00
EMPENHO: 2025NE519003 - DATA: 19/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66. CONTA : 17384 -3 FONTE : INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE AS [...]
2.079,80 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE519001 - DATA: 19/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52. CONTA: 17384 -3 FONTE: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO [...]
2.105,40 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE519002 - DATA: 19/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP8428. CONTA: 17384 -3 - FONTE: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ [...]
2.105,40 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE519004 - DATA: 19/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o FIAT MOBI DE PLACA: RQA 7G90. CONTA: 19175-2 FONTE: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE [...]
1.647,96 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE519005 - DATA: 19/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C48.
1.647,96 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE519006 - DATA: 19/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB0C58.
1.647,96 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE516001 - DATA: 16/05/2025
M C FELIPE CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
1.790,30 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE516001 - DATA: 16/05/2025
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas nacionais, com o objetivo de atender às demandas da Prefeitura Municipal [...]
37.500,00 8.975,00 8.975,00
EMPENHO: 2025NE516002 - DATA: 16/05/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
1.274,22 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE516003 - DATA: 16/05/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2.096,09 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE515001 - DATA: 15/05/2025
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
GABINETE DA PREFEITA
Reeferente a concessão de diárias para a Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante deslocam [...]
3.375,00 3.375,00 0,00
EMPENHO: 2025NE515002 - DATA: 15/05/2025
IRAELMA DANTAS GOMES SOARES
GABINETE DA PREFEITA
Reeferente a concessão de diárias para a Vice-Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante desl [...]
3.375,00 3.375,00 0,00
EMPENHO: 2025NE515001 - DATA: 15/05/2025
ARTMED COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de medicamentos da farmácia básica elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) necessários para o tratamento de diver [...]
12.156,10 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE514001 - DATA: 14/05/2025
ARTMED COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
1.805,20 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE514002 - DATA: 14/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MOBI DE PLACA: RQB 0C39
1.647,96 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE514001 - DATA: 14/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
GABINETE DA PREFEITA
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo SPIN DE PLACA: OWE 6983.
2.105,40 600,00 0,00
EMPENHO: 2025NE514002 - DATA: 14/05/2025
ARTMED COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
4.273,32 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE514001 - DATA: 14/05/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Inscrição da Vice-Prefeita do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, Sra. Iraelma Dantas Gomes Soares, para participação na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promo [...]
600,00 600,00 0,00
EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o pagamento referente a contribuição para o Programa Seguro Safra.
7.920,00 1.320,00 0,00
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o pagamento referente a contribuição para o Programa Seguro Safra.
7.920,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
CENTRO ESPORTIVO 100 NORDESTE
GABINETE DA PREFEITA
Contratação de serviço para custeio das inscrições de conselheiros tutelares no Congresso sobre Crimes Sexuais Infantis, com enfoque nos crimes sexuais cometidos contra crianças e [...]
1.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlatos para o veículo Caminhão Mercedes Benz 2729.
15.412,80 900,00 900,00
EMPENHO: 2025NE512004 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
104,13 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE512005 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
134,06 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE512006 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
136,68 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE512007 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
143,19 0,00 0,00

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