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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 1152 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
1.398,00 15.059,40 15.059,40
EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
2.470,32 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE317003 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
7.895,48 7.895,48 7.895,48
EMPENHO: 2025NE317004 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
10.267,71 10.267,71 10.267,71
EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638- 7 - FONTE DE RECURSO : INCREMENTO TEMPORÁ [...]
3.340,75 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE317002 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638- 7 - FONTE DE RECURSO : INCREMENTO TEMPORÁRIO [...]
2.342,63 0,00 0,00
EMPENHO: 2025NE314001 - DATA: 14/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
7.500,00 7.500,00 7.500,00
EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com a aquisição do veículo tipo Minibus Executivo com acessibilidade para transporte sanitário, adaptados para cadeirantes, destinado à Secretaria Municipal de Sa [...]
53.700,00 54.580,00 54.580,00
EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com a aquisição do veículo tipo Minibus Executivo com acessibilidade para transporte sanitário, adaptados para cadeirantes, destinado à Secretaria Municipal de Sa [...]
304.800,00 539.145,92 539.145,92
EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
15.518,80 539.145,92 539.145,92
EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DA PREFEITA
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar para o Conselho Tutelar.
880,00 539.145,92 539.145,92
EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DA PREFEITA
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado nas salas: (CHEFIA DO GABINETE e GABINETE DA PREFEITA)
880,00 54.580,00 54.580,00
EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
217.947,12 539.145,92 539.145,92
EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com a prestação de serviços de coffee break para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
1.716,60 4.582,20 4.582,20
EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
943,50 9.700,95 9.700,95
EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
8.757,45 9.700,95 9.700,95
EMPENHO: 2025NE311003 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
4.495,50 4.495,50 4.495,50
EMPENHO: 2025NE311004 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
4.017,60 4.017,60 4.017,60
EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
2.865,60 4.582,20 4.582,20
EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA IMPRENSA ESTADUAL - (DEI)
10.000,00 9.700,95 9.700,95
EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
1.102,74 101.652,24 101.652,24
EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
1.601,06 1.601,06 1.601,06
EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
934,66 934,66 934,66
EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de kits escolares para docentes e alunos da rede municipal de ensino de Caiçara do Rio do Vento/RN.
100.549,50 101.652,24 101.652,24
EMPENHO: 2025NE307007 - DATA: 07/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751
591,90 591,90 591,90
EMPENHO: 2025NE307003 - DATA: 07/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
563,74 563,74 563,74
EMPENHO: 2025NE307005 - DATA: 07/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
561,20 561,20 561,20
EMPENHO: 2025NE307006 - DATA: 07/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751.
1.641,51 1.641,51 1.641,51
EMPENHO: 2025NE307002 - DATA: 07/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
1.492,15 1.492,15 1.492,15
EMPENHO: 2025NE307004 - DATA: 07/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
1.477,46 1.477,46 1.477,46

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