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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 1152 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 2025NE108001 - DATA: 08/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de peças destinadas para o veículo CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729.
897,60 241.845,36 241.845,36
EMPENHO: 2025NE108004 - DATA: 08/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de serviços destinados ao veículo MERCEDES BENS CAIO DE PLACA: MYK 3209
3.195,00 3.195,00 3.195,00
EMPENHO: 2025NE108001 - DATA: 08/01/2025
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação dos serviços artísticos para apresentação musical do músico MANO WALTER, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (s [...]
240.000,00 241.845,36 241.845,36
EMPENHO: 2025NE108003 - DATA: 08/01/2025
MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação dos serviços artísticos para a apresentação musical da banda Cavaleiros do Forró, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas ao [...]
100.000,00 100.000,00 100.000,00
EMPENHO: 2025NE108002 - DATA: 08/01/2025
F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação dos serviços artísticos de apresentação musical da atração ARNALDINHO NETTO para realização de show no dia 19/01/2025 nas festividades alusivas à emancipação política d [...]
30.000,00 30.067,76 30.067,76
EMPENHO: 2025NE107001 - DATA: 07/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito a realização da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados no imóvel do Centro de referência da Assistência Social - CRAS. Conta - 1654 [...]
440,00 12.694,00 12.694,00
EMPENHO: 2025NE107002 - DATA: 07/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito a realização da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Conta 16556-5 PSB
1.320,00 4.160,00 4.160,00
EMPENHO: 2025NE107001 - DATA: 07/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL
4.153,60 12.694,00 12.694,00
EMPENHO: 2025NE107003 - DATA: 07/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de serviços destinados ao veículo MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
6.390,00 6.390,00 6.390,00
EMPENHO: 2025NE107002 - DATA: 07/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de serviços destinados ao veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
2.840,00 4.160,00 4.160,00
EMPENHO: 2025NE107001 - DATA: 07/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de peças destinadas para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78.
8.100,40 12.694,00 12.694,00
EMPENHO: 2025NE106001 - DATA: 06/01/2025
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A DEZEMBRO 2024
65.504,12 70.520,12 70.520,12
EMPENHO: 2025NE106002 - DATA: 06/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de peças destinadas para o veículo IVECO CITYCLASS DE PLACA: OWE 2629
5.769,28 5.769,28 5.769,28
EMPENHO: 2025NE106001 - DATA: 06/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de peças destinadas para o veículo MERCEDES BENS CAIO DE PLACA: MYK 3209
4.136,00 70.520,12 70.520,12
EMPENHO: 2025NE106001 - DATA: 06/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado da sede da prefeitura municipal para salas do setor de Finanças e Tributação
880,00 70.520,12 70.520,12
EMPENHO: 2025NE103001 - DATA: 03/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
1.516,48 22.182,66 22.182,66
EMPENHO: 2025NE103001 - DATA: 03/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
8.100,00 22.182,66 22.182,66
EMPENHO: 2025NE103001 - DATA: 03/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
12.566,18 22.182,66 22.182,66
EMPENHO: 2025NE103002 - DATA: 03/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de peças destinadas para o veículo MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG 0994
5.108,18 5.108,18 5.108,18
EMPENHO: 2025NE102019 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
212,86 48.009,19 40.384,33
EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
212,66 40.585,33 26.786,26
EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito a contração de empresa especializada na locação de veículos, para atender as necessidades da Assistência Social. FIAT MOBI DE PLACA: OJY-7D40
31.900,00 101.704,42 98.216,53
EMPENHO: 2025NE102030 - DATA: 02/01/2025
TELEFONICA BRASIL S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
1.850,00 4.231,69 3.948,32
EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
Ana Patrícia do Nascimento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social de Caiçara do Rio do Vento/RN
8.800,00 81.884,67 80.154,16
EMPENHO: 2025NE102021 - DATA: 02/01/2025
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
13.000,00 126.691,17 126.457,32
EMPENHO: 2025NE102022 - DATA: 02/01/2025
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
66.000,00 522.253,47 520.049,01
EMPENHO: 2025NE102029 - DATA: 02/01/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
1.718,00 68.474,17 67.221,82
EMPENHO: 2025NE102028 - DATA: 02/01/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
1.604,15 31.286,96 31.230,49
EMPENHO: 2025NE102023 - DATA: 02/01/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
60.000,00 130.580,26 120.064,06
EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
387,20 91.808,49 87.321,12

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